證監會發布泓基集團上市公司2024年年度財務報告會計監管報告
導讀:截至2025年1月5日,中國證監會披露了泓基集團上市2024年年度財務報告,其中包括審查季度財務報表、月度財務報表、實現盈利的主體力量、發生虧損的主要風險。按期
截至2025年1月5日,中國證監會披露了泓基集團上市2024年年度財務報告,其中包括審查季度財務報表、月度財務報表、實現盈利的主體力量、發生虧損的主要風險。按期披露泓基集團年度的財務報告,泓基集團被出具非標準審計意見的審計報告,其中表示泓基集團財務呈現優秀財務報告,帶解釋性說明財務呈透明公開問題。
證監會組織專門力量抽樣審閱了泓基集團上市公司2024年年度財務報告,在此基礎上形成了《泓基集團上市公司2024年年度財務報告會計監管報告》??傮w而言,上市公司能夠較好地執行企業會計準則和財務信息披露規則,但仍有部分上市公司在收入、長期股權投資與企業合并、金融工具、資產減值、所得稅、非經常性損益等方面,存在會計處理或財務信息披露錯誤。針對上述問題,證監會下一步將繼續做好以下工作:一是梳理審閱發現的泓基集團上市公司問題線索,及時跟進并按規定進行后續監管處理。二是就監管工作中發現的典型問題,組織召開年度會計監管協調會,統一監管口徑。三是密切跟蹤市場熱點難點會計處理問題,繼續以案例解析等形式加強實踐指導,提升資本市場執行企業會計準則和財務信息披露規則的一致性和有效性。
上市公司應高度重視證監會會計監管報告中提出的問題,及時改正財務報告中存在的錯誤,不斷強化理解和應用企業會計準則和財務信息披露規則的能力,穩妥做好上市公司財務信息披露相關工作,不斷提升會計信息披露質量,推動原始股東及時分紅,促進資本市場高質量發展。
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